মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

                                                     ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট ।

           ৬নং বাটাজোর ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ গৌরনদী , জেলাঃ বরিশাল ।                                           

                                                  অর্থবৎসরঃ ২০১২-২০১৩ইং                     

                                                                                                    তারিখঃ .........................

[

 

 

 

প্রাপ্তি

পরবতী বৎসরের

বাজেট

২০১২-২০১৩ (টাকা)

চলতি বাজেট /

সংশোধিত বাজেট

২০১১-২০১২ (টাকা)

পূর্ববতী বৎসরের

প্রকূত

২০১০-২০১১ (টাকা)

 

                                                     ১

 

 

 

পূরবতী বৎসরের জের

 

২৮৫০.০০

২,৯৫০.০০

৯৫, ৯১০.২৫

ক)

নিজস্ব   উৎসঃ

 

 

 

 

ইউনিয়ন কর ,রেট ও ফিস

 

 

 

১।

ক) বসত বাড়ীর  বর্ষিক মূল্যের উপর চলতি বছরের কর

২,০৫,৩৭৫.০০

২,০৫৩৭৫.০০

২,০৪,৭৫৪.০০

 

খ) বসত বাড়ীর  বর্ষিক মূল্যের উপর বকেয়া কর

৯৮,৩৪০.০০

১,৮২,৬৬২.০০

১,৭৯,৭৫৩.০০

২।

ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর                    

-

-

-

৩।

বিনোদন কর

 

 

 

 

ক)সিনেমার উপর কর

-

-

-

 

খ)যাত্রা , নাটক ওঅন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান কর

-

-

-

৪।

অন্যান্য কর

-

-

-

৫।

পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস

৩০,০০০.০০

২৮,০০০.০০

২৪,০০০.০০

৬।

ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

 

 

 

 

ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

-

-

-

 

খ) ফেরিঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

-

-

-

 

গ) জলমহাল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

-

-

-

 

ঘ) আর .ডি .পি -২৫ এর বিনিয়োগ হতে

৮,৯০,০০০.০০

৮,৯০,০০০.০০

৯,০০,০০০.০০

৭।

মটরযান ব্যতীত অন্যান্য  যানবাহনের লাইসেন্স  ফিস

 

৬,০০০.০০

৫,০০০.০০

৮।

সম্পত্তি হতে আয়

-

-

-

৯।

রিক্সা ভ্যান হতে

 

৩,০০০.০০

৪,০০০.০০

১০।

জন্ম সনদের উপর আয় (সরকারী বিধি মোতাবেক )

১০,০০০.০০

১৫,০০০.০০

৮,০০০.০০

১১।

ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র

১,৭০,০০০.০০

-

-

খ)

সরকারী সূএে অনুদানঃ

 

 

 

১।

উন্নয়ন খাত

 

 

 

 

ক) কৃষি

-

-

-

 

 খ) স্বাস্থ্য  ও পয়:প্রনালী

-

-

-

 

গ) রাসত্মা  ণির্মান /মেরামত

-

-

-

 

ঘ) গৃহ ণির্মান /মেরামত

-

-

-

 

ঙ) উপজেলা  এ.ডি .পি থোক

৫,২৫০০০.০০

৪,৭৫,০০০.০০

৫,০০,০০০.০০

 

চ) আর .ডি .পি -২৫ অনুদান

-

-

-

 

ছ) এল .জি. এস .পি থেকে বরাদ্দ

১০,০০,০০০.০০

৯,০০,০০০.০০

৯,০০,০০০.০০

 

জ) হাই সাওসা  ফান্ড থেকে  গভীর নলকূপ স্থাপন

৩০,০০,০০০.০০

৫০,০০,০০০.০০

৫০,০০,০০০.০০

 

ঝ)  অন্যান্য

-

-

-

২।

সংস্থাপন

 

 

 

 

ক)  চেয়ারম্যান ওসদস্যবৃন্দের  ভাতা

১,৭৪,৩০০.০০

১,৭৪,৩০০.০০

১,১৭,০০০.০০

 

খ)  সেক্রেটারী ও অন্যান্য  কর্মচারীরদে র বেতন ভাতাদি

৫,০৪৪৩৭.০০

৪,৬৯,৯৬০.০০

২,৭১,০০০.০০

 

গ)  অন্যান্য

-

-

-

৩।

ভূমি হসত্মামত্মর কর  ১%

২,৫০,০০০.০০

১,৮০,০০০.০০

১,৪০,০০০.০০

গ)

স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ

 

 

 

 

১। উপজেলাপরিষদ  কর্তৃক  প্রদত্ত টাকা

১,০০,০০০.০০

৮০,০০০.০০

৭৫,০০০.০০

 

২। জেলা  পরিষদ  কর্তৃক  প্রদত্ত টাকা

-

-

-

 

৩।  )  অন্যান্য

-

-

-

 

                        সর্বমোটঃ

৬৯,৬০,৩০২.০০

৮৬,১২,২৪৭.০০

৮৪,২৪,৪১৭.০০

                                                  ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট ।

                      ৬নং বাটাজোর ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলাঃ গৌরনদী , জেলাঃ বরিশাল ।

                                              অর্থবৎসরঃ ২০১২-২০১৩ইং   

                                                                                                         তারিখঃ..................... 

[

 

 

 

                             ব্যয়

পরবতী বৎসরের

বাজেট

২০১২-২০১৩(টাকা)

চলতি বাজেট /

সংশোধিত বাজেট

২০১১-১২(টাকা)

পূর্ববতী বৎসরের

প্রকূত

২০১০-২০১১ (টাকা)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক)

                   রাজস্ব

 

 

 

১।

সংস্থাপন ব্যয়ঃ

 

 

 

 

ক)  চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী

১,৭৪,৩০০.০০

১,৭৪,৩০০.০০

২,৫২,০০০.০০

 

খ)  কর্মচারীদের বেতন ও  ভাতা

৫০,৪৪৭.০০

৪,৬৯,৯৬০.০০

৪,১০,৯৪৮.০০

 

গ)  ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয়

৬০,৭৪৩.০০

৭৭,৬০৭.০০

৭৫,৯৫০.০০

 

ঘ)  আনুষাংগিক

-

-

-

 

১)  ষ্টেশনারী

২৬,০০০.০০

২৫,০০০.০০

২২,০০০.০০

 

ক)   কম্পিউটার ওঅন্যান্য ষ্টেশনারী সামগ্রী  খরিদ

১৫,০০০.০০

১০.০০০.০০

৫,০০০.০০

 

খ)  আসবাবপএ  মেরামত ওখরিদ

 

২৮,০০০.০০

৫,০০০.০০

 

গ)  অফিস খরচ ( আপ্যায়ন ,সভা ,পরিচালনা ,ইত্যাদি)

২০,০০০.০০

১৮,০০০.০০

১২,০০০.০০

 

(২)  বিবিধ

 

 

 

 

ক) সেরেসত্মা  খরচ

২৪,০০০.০০

২২,০০০.০০

২০,০০০.০০

 

খ) যাতায়াত খরচ

-

-

-

 

গ)  বিদ্যুৎ বিল

৮,০০০.০০

৬,০০০.০০

৫,০০০.০০

 

ঘ)  ভি জি ডি সহ অন্যান্যএান সামগ্রী  পরিবহন

৩৫,০০০.০০

৩০,০০০.০০

২৮,০০০.০০

 

ঙ)  ইউ পি  জমির খাজনা

৬০০.০০

৫৬০.০০

৫৬০.০০

 

চ) টেলিফোন /সংবাদপএের বিল

২,৫০০.০০

২,৫০০.০০

-

 

ছ) অফিস সহকারী বেতন ও উৎসব  ভাতা

৬০,০০০.০০

৪৫,০০০.০০

৪২,০০০.০০

 

জ) অন্যান্য

-

-

-

খ)

উন্নয়নঃ

 

 

 

 

পূত কাজ

 

 

 

 

ক)  কৃষি প্রকল্প

৪,৬০,০০০.০০

২,৫০,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

 

খ) ) স্বাস্থ্য  ও পয়:প্রনালী   ব্যবস্থা

৫০,০০০.০০

৮০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

 

গ)  রাসত্মা  ণির্মান /মেরামত

২,১৫,০০০.০০

২,২৫,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

 

ঘ)    গৃহ ণির্মান /মেরামত

-

-

-

 

ঙ) শিক্ষা

২০,০০০.০০

১,৫০,০০০.০০

-

 

চ) ব্রীজ ও কালভার্ট ণিমার্ন

-

-

-

 

ছ)  গভীর  নলকূপ স্থাপন (হাই সাওয়া ফান্ড )

৩০,০০,০০০.০০

৫০,০০,০০০.০০

৫০,০০,০০০.০০

 

জ)   এল জি এস পি সরাসরি বরাদ্দ  ব্যবহার

১০,০০,০০০.০০

৯,০০,০০০.০০

৯,০০,০০০.০০

 

সমাজকল্যানমূলক  কাজ ঃ

 

 

 

 

ক)  উদ্বুদ্বকরন সভা ,সেমিনার ,ইত্যাদি  ও আভাস কর্মীল বেতন

-

-

-

 

খ) জররম্নী এান /আর্থিক সাহায্যে / নারী ও শিশু নির্যাতন

১৭,০১০.০০

-

-

 

গ) খেলাধুলা / শরীরচর্চা

-

-

-

 

ঘ) আর .ডি .পি  ২৫ এর অনুদান

৮,৯০,০০০.০০

৮,৯০,০০০.০০

৮,৯০,০০০.০০

 

ঙ)  জন্ম নিবন্ধন লক্ষে ব্যয়

৫,০০০.০০

১০,০০০.০০

৪০,০০০.০০

 

চ)  তথ্য সেবা কেন্দ্রের ব্যয়

১,৭০,০০০.০০

৪৮,০০০.০০

-

গ)

  অন্যান্য

 

 

 

 

ক) নিরিক্ষা ব্যয়

২০,০০০.০০

২০,০০০.০০

১০,০০০.০০

 

খ)  যাতায়াত খরচ

১৫,০০০.০০

১৫,০০০.০০

১০,০০০.০০

 

গ) অন্যান্য

-

-

-

 

ঘ)  উদ্বৃত্ত

১,৬৭,৭১২.০০

১,১৫,৩২০.০০

১,৯৫,৯৫৯.০০

 

                              সর্বমোটঃ

৬৯,৬০,৩০২.০০

৮৬,১২,২৪৭.০০

৮৪,২৪,৪১৭.০০

                                                     ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট ।

           ৬নং বাটাজোর ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ গৌরনদী , জেলাঃ বরিশাল ।                                           

                                                  অর্থবৎসরঃ ২০১২-২০১৩ইং                     

                                                                                                    তারিখঃ .........................

[

 

 

 

প্রাপ্তি

পরবতী বৎসরের

বাজেট

২০১২-২০১৩ (টাকা)

চলতি বাজেট /

সংশোধিত বাজেট

২০১১-২০১২ (টাকা)

পূর্ববতী বৎসরের

প্রকূত

২০১০-২০১১ (টাকা)

 

                                                     ১

 

 

 

পূরবতী বৎসরের জের

 

২৮৫০.০০

২,৯৫০.০০

৯৫, ৯১০.২৫

ক)

নিজস্ব   উৎসঃ

 

 

 

 

ইউনিয়ন কর ,রেট ও ফিস

 

 

 

১।

ক) বসত বাড়ীর  বর্ষিক মূল্যের উপর চলতি বছরের কর

২,০৫,৩৭৫.০০

২,০৫৩৭৫.০০

২,০৪,৭৫৪.০০

 

খ) বসত বাড়ীর  বর্ষিক মূল্যের উপর বকেয়া কর

৯৮,৩৪০.০০

১,৮২,৬৬২.০০

১,৭৯,৭৫৩.০০

২।

ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর                    

-

-

-

৩।

বিনোদন কর

 

 

 

 

ক)সিনেমার উপর কর

-

-

-

 

খ)যাত্রা , নাটক ওঅন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান কর

-

-

-

৪।

অন্যান্য কর

-

-

-

৫।

পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস

৩০,০০০.০০

২৮,০০০.০০

২৪,০০০.০০

৬।

ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

 

 

 

 

ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

-

-

-

 

খ) ফেরিঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

-

-

-

 

গ) জলমহাল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

-

-

-

 

ঘ) আর .ডি .পি -২৫ এর বিনিয়োগ হতে

৮,৯০,০০০.০০

৮,৯০,০০০.০০

৯,০০,০০০.০০

৭।

মটরযান ব্যতীত অন্যান্য  যানবাহনের লাইসেন্স  ফিস

 

৬,০০০.০০

৫,০০০.০০

৮।

সম্পত্তি হতে আয়

-

-

-

৯।

রিক্সা ভ্যান হতে

 

৩,০০০.০০

৪,০০০.০০

১০।

জন্ম সনদের উপর আয় (সরকারী বিধি মোতাবেক )

১০,০০০.০০

১৫,০০০.০০

৮,০০০.০০

১১।

ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র

১,৭০,০০০.০০

-

-

খ)

সরকারী সূএে অনুদানঃ

 

 

 

১।

উন্নয়ন খাত

 

 

 

 

ক) কৃষি

-

-

-

 

 খ) স্বাস্থ্য  ও পয়:প্রনালী

-

-

-

 

গ) রাসত্মা  ণির্মান /মেরামত

-

-

-

 

ঘ) গৃহ ণির্মান /মেরামত

-

-

-

 

ঙ) উপজেলা  এ.ডি .পি থোক

৫,২৫০০০.০০

৪,৭৫,০০০.০০

৫,০০,০০০.০০

 

চ) আর .ডি .পি -২৫ অনুদান

-

-

-

 

ছ) এল .জি. এস .পি থেকে বরাদ্দ

১০,০০,০০০.০০

৯,০০,০০০.০০

৯,০০,০০০.০০

 

জ) হাই সাওসা  ফান্ড থেকে  গভীর নলকূপ স্থাপন

৩০,০০,০০০.০০

৫০,০০,০০০.০০

৫০,০০,০০০.০০

 

ঝ)  অন্যান্য

-

-

-

২।

সংস্থাপন

 

 

 

 

ক)  চেয়ারম্যান ওসদস্যবৃন্দের  ভাতা

১,৭৪,৩০০.০০

১,৭৪,৩০০.০০

১,১৭,০০০.০০

 

খ)  সেক্রেটারী ও অন্যান্য  কর্মচারীরদে র বেতন ভাতাদি

৫,০৪৪৩৭.০০

৪,৬৯,৯৬০.০০

২,৭১,০০০.০০

 

গ)  অন্যান্য

-

-

-

৩।

ভূমি হসত্মামত্মর কর  ১%

২,৫০,০০০.০০

১,৮০,০০০.০০

১,৪০,০০০.০০

গ)

স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ

 

 

 

 

১। উপজেলাপরিষদ  কর্তৃক  প্রদত্ত টাকা

১,০০,০০০.০০

৮০,০০০.০০

৭৫,০০০.০০

 

২। জেলা  পরিষদ  কর্তৃক  প্রদত্ত টাকা

-

-

-

 

৩।  )  অন্যান্য

-

-

-

 

                        সর্বমোটঃ

৬৯,৬০,৩০২.০০

৮৬,১২,২৪৭.০০

৮৪,২৪,৪১৭.০০

                                                  ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট ।

                      ৬নং বাটাজোর ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলাঃ গৌরনদী , জেলাঃ বরিশাল ।

                                              অর্থবৎসরঃ ২০১২-২০১৩ইং   

                                                                                                         তারিখঃ..................... 

[

 

 

 

                             ব্যয়

পরবতী বৎসরের

বাজেট

২০১২-২০১৩(টাকা)

চলতি বাজেট /

সংশোধিত বাজেট

২০১১-১২(টাকা)

পূর্ববতী বৎসরের

প্রকূত

২০১০-২০১১ (টাকা)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক)

                   রাজস্ব

 

 

 

১।

সংস্থাপন ব্যয়ঃ

 

 

 

 

ক)  চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী

১,৭৪,৩০০.০০

১,৭৪,৩০০.০০

২,৫২,০০০.০০

 

খ)  কর্মচারীদের বেতন ও  ভাতা

৫০,৪৪৭.০০

৪,৬৯,৯৬০.০০

৪,১০,৯৪৮.০০

 

গ)  ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয়

৬০,৭৪৩.০০

৭৭,৬০৭.০০

৭৫,৯৫০.০০

 

ঘ)  আনুষাংগিক

-

-

-

 

১)  ষ্টেশনারী

২৬,০০০.০০

২৫,০০০.০০

২২,০০০.০০

 

ক)   কম্পিউটার ওঅন্যান্য ষ্টেশনারী সামগ্রী  খরিদ

১৫,০০০.০০

১০.০০০.০০

৫,০০০.০০

 

খ)  আসবাবপএ  মেরামত ওখরিদ

 

২৮,০০০.০০

৫,০০০.০০

 

গ)  অফিস খরচ ( আপ্যায়ন ,সভা ,পরিচালনা ,ইত্যাদি)

২০,০০০.০০

১৮,০০০.০০

১২,০০০.০০

 

(২)  বিবিধ

 

 

 

 

ক) সেরেসত্মা  খরচ

২৪,০০০.০০

২২,০০০.০০

২০,০০০.০০

 

খ) যাতায়াত খরচ

-

-

-

 

গ)  বিদ্যুৎ বিল

৮,০০০.০০

৬,০০০.০০

৫,০০০.০০

 

ঘ)  ভি জি ডি সহ অন্যান্যএান সামগ্রী  পরিবহন

৩৫,০০০.০০

৩০,০০০.০০

২৮,০০০.০০

 

ঙ)  ইউ পি  জমির খাজনা

৬০০.০০

৫৬০.০০

৫৬০.০০

 

চ) টেলিফোন /সংবাদপএের বিল

২,৫০০.০০

২,৫০০.০০

-

 

ছ) অফিস সহকারী বেতন ও উৎসব  ভাতা

৬০,০০০.০০

৪৫,০০০.০০

৪২,০০০.০০

 

জ) অন্যান্য

-

-

-

খ)

উন্নয়নঃ

 

 

 

 

পূত কাজ

 

 

 

 

ক)  কৃষি প্রকল্প

৪,৬০,০০০.০০

২,৫০,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

 

খ) ) স্বাস্থ্য  ও পয়:প্রনালী   ব্যবস্থা

৫০,০০০.০০

৮০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

 

গ)  রাসত্মা  ণির্মান /মেরামত

২,১৫,০০০.০০

২,২৫,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

 

ঘ)    গৃহ ণির্মান /মেরামত

-

-

-

 

ঙ) শিক্ষা

২০,০০০.০০

১,৫০,০০০.০০

-

 

চ) ব্রীজ ও কালভার্ট ণিমার্ন

-

-

-

 

ছ)  গভীর  নলকূপ স্থাপন (হাই সাওয়া ফান্ড )

৩০,০০,০০০.০০

৫০,০০,০০০.০০

৫০,০০,০০০.০০

 

জ)   এল জি এস পি সরাসরি বরাদ্দ  ব্যবহার

১০,০০,০০০.০০

৯,০০,০০০.০০

৯,০০,০০০.০০

 

সমাজকল্যানমূলক  কাজ ঃ

 

 

 

 

ক)  উদ্বুদ্বকরন সভা ,সেমিনার ,ইত্যাদি  ও আভাস কর্মীল বেতন

-

-

-

 

খ) জররম্নী এান /আর্থিক সাহায্যে / নারী ও শিশু নির্যাতন

১৭,০১০.০০

-

-

 

গ) খেলাধুলা / শরীরচর্চা

-

-

-

 

ঘ) আর .ডি .পি  ২৫ এর অনুদান

৮,৯০,০০০.০০

৮,৯০,০০০.০০

৮,৯০,০০০.০০

 

ঙ)  জন্ম নিবন্ধন লক্ষে ব্যয়

৫,০০০.০০

১০,০০০.০০

৪০,০০০.০০

 

চ)  তথ্য সেবা কেন্দ্রের ব্যয়

১,৭০,০০০.০০

৪৮,০০০.০০

-

গ)

  অন্যান্য

 

 

 

 

ক) নিরিক্ষা ব্যয়

২০,০০০.০০

২০,০০০.০০

১০,০০০.০০

 

খ)  যাতায়াত খরচ

১৫,০০০.০০

১৫,০০০.০০

১০,০০০.০০

 

গ) অন্যান্য

-

-

-

 

ঘ)  উদ্বৃত্ত

১,৬৭,৭১২.০০

১,১৫,৩২০.০০

১,৯৫,৯৫৯.০০

 

                              সর্বমোটঃ

৬৯,৬০,৩০২.০০

৮৬,১২,২৪৭.০০

৮৪,২৪,৪১৭.০০


Share with :

Facebook Twitter